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企友3e财务软件年末处理方法

来源:未知 时间:2019-10-01 09:34
       

  12月份记账完毕后,进行年末处理,填制凭证:将销项、进项税金转入应交税金-未交增值税中,将本年利润余额转入利润分配--未分配利润,将凭证记账,点结账即可。如果想分解出2010年的帐...

  12月份记账完毕后,进行年末处理,填制凭证:将销项、进项税金转入应交税金-未交增值税中,将本年利润余额转入利润分配--未分配利润,将凭证记账,点结账即可。

  如果想分解出2010年的帐套,可以在帐套管理中,选中帐套点‘操作’中有‘帐套结转’此时会弹出一个框,在框中录入新名称(如:A公司2010)即可展开我来答

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